财劳部(财务)业务保安责任制讲解了为强化安全意识和落实安全责任,加强财务内部管理而制定的一系列制度。该制度详细规定了财务票据由报销审核员负责使用和保管,出纳员则负责资金、支票及防盗报警器的正确使用,并且坚持财务双人存取款、保卫人员押款,加强对银行提送款等事项的保密工作。同时,采取了财务印鉴分别管理的安全措施,禁止非本室人员进入出纳室工作区域,并要求财务工作人员离开办公室时关闭窗户并锁门。对于会计档案资料的管理,管理人员需定期整理归档,日常使用的会计信息资料及时入档入柜,做好防火防潮防盗工作。会计档案资料不得随便对外借阅,未得到单位领导同意不能对外出具会计信息资料,以确保会计档案资料的安全和完整。主办会计负责微机的日常安全管理工作,确保微机及机房卫生、防火防潮防盗及会计电算化资料的安全完整。部长对安全负总责任,对违反安全管理措施及内部监督制度的内部成员实行追究责任制。财劳部(财务)业务保安责任制适用于各类企业或机构中的财务部门,尤其是那些需要严格管理财务票据、资金支票、会计档案以及微机设备的单位。此制度不仅为财务工作人员提供了具体的操作规范,也明确了各个岗位的安全职责,有助于提升整个财务部门的安全管理水平。任何涉及财务工作的单位都应参照此制度来完善自身的安全管理体系,确保财务工作的安全性与合规性。