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知名地产集团内部审计手册(WORD格式).doc

1、知名地产集团内部审计手册讲解了万科公司内部审计作为公司内部经济监督的一种形式,该手册详细描述了内部审计在董事会审计委员会领导下,依据国家法规和公司规章制度,独立、客观地监督与评价公司及其下属单位财务收支及经济活动的真实性、合法性和效益性。手册还强调内部审计检查并评估内部控制制度的完善性,以达到查错防弊、防范和降低经营风险、改善经营管理、提高经济效益的目的。真实性要求企业记录如实反映实际经营成果;合法性确保经营管理活动符合国家法规和公司规定;效益性则关注如何产生更大经济效益。手册阐述了审计工作的基本原则:“依法”指根据国家法律及公司制度进行审计;“独立”指审计机构、工作和人员的独立性;“客观”表

2、示审计证据和发现表述需实事求是;“公正”要求审计意见和结论恰如其分。对于审计机构及人员,手册指出万科董事会审计委员会是内部审计权力机构,审计室设有两个业务部负责不同区域的审计工作,并对审计人员招聘、职业道德、业务素质等方面提出了严格要求。此外,手册明确了避免利害关系影响审计公正性的具体措施,包括人员安排限制等。最后,知名地产集团内部审计手册介绍了内部控制系统为实现特定目标提供合理保证而建立。知名地产集团内部审计手册适用于大型房地产开发企业,特别是那些拥有复杂组织结构和广泛业务范围的企业。它为企业的内部审计部门提供了详细的指导方针和操作规范,确保审计工作能够有效地监督和评价公司的财务收支及经济活动。这份手册不仅适用于万科公司的内部审计人员,也适合其他房地产企业的管理层和审计人员参考学习,帮助他们建立和完善自身的内部审计体系,从而提高企业的管理水平和经济效益。同时,它也可作为培训新入职审计人员的教材,确保他们快速掌握内部审计工作的核心理念和操作流程。

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