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内部通用审计规范 第13部分:审计作业控制QSY21254.13-2021.pdf

内部通用审计规范 第13部分:审计作业控制讲解了审计作业控制的全面要求与实施方法。该规范确立了适用于各类组织内部审计活动的标准化框架,以确保审计工作的有效性和一致性。文档阐述了如何在审计计划、执行和报告等各个阶段建立有效的内部控制措施,保障审计过程的独立性、客观性和公正性。对于审计计划环节,强调根据风险评估结果确定审计范围和重点,并制定详细的审计方案。在审计执行方面,明确了审计人员应遵循的工作流程和技术手段,包括证据收集、数据处理及分析方法等内容。同时,针对审计报告的编制提出了具体要求,如结构清晰、内容完整、结论准确等原则,以确保信息传递的有效性。此外,还涉及了对审计发现的问题提出改进建议,以及跟踪整改措施落实情况的相关规定,为提升组织内部管理水平提供了有力支持。内部通用审计规范 第13部分:审计作业控制适用于各行业领域内的企业、事业单位及其他组织开展内部审计工作时使用。无论是制造业、服务业还是公共部门,在进行内部审计过程中都可依据此规范来指导审计作业控制活动。它帮助这些组织构建科学合理的审计体系,提高审计质量,降低运营风险,增强决策层对经营管理状况的认知度,从而促进组织健康稳定发展。

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