ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:8 ,大小:13.96KB ,
资源ID:286401     下载积分:2 金币    免费下载
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝扫码支付 微信扫码支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.aqrzj.com/docdown/286401.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(安全风险评价管理制度.docx)为本站会员(一米阳光)主动上传,安全人之家仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知安全人之家(发送邮件至316976779@qq.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

安全风险评价管理制度.docx

1、安全风险评价管理制度1、目的规范危险、有害因素识别和评价,增强安全风险预防和控制能力,确保安全生产。2、适用范围适用于气雾剂公司安全风险识别、评价和控制的管理3、职责3.1 各科、组车间:负责分管区域生产活动的危险、有害因素的识别、评价、更新和控制管理。3.2 安管科:负责编制危险、有害因素识别和风险评价表,指导各科、组车间开展危险、有害因素风险识别、评价,负责各科、组车间风险评价记录的审查与控制效果有效性验证。建立、更新重大危险源档案,定期进行风险信息更新。3.3 经理:3.3.1 负责组织分管部门生产活动中危险、有害因素风险识别、评价、更新和控制管理工作;3.3.2 负责审核危险、有害因素

2、识别和风险评价结论。3.4 执行董事:3.4.1 负责组织生产活动中危险、有害因素风险识别、评价、更新和控制管理工作;3.4.2 负责审批危险、有害因素识别和风险评价结论。4、内容与要求4.1 公司建立风险评价组织,组织成员由执行董事、经理、安管科长、各科、组车间主管和基层班组长骨干组成。4.2 风险评价和控制以各科、组车间为单位进行,各科、组车间在安管科的指导下实施。审核由执行董事、经理、安管科负责。4.3 评价依据风险评价准则,从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度,定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价分析。4.4 各级员工应积极参与所从事生产活动的危险

3、、有害因素的识别、评价工作。主动参加公司和部门组织的相关培训,掌握基本分析评价方法,能自行评价。4.5 同一个项目涉及多个部位作业的(如设备、电气、仪表、几个施工单位等),由各部门自行分析评价后,项目负责人进行汇总。4.6 风险分级管理4.6.1 风险评价依据本制度附录风险评价方法进行分级。4.6.2 各科、组车间负责对所辖范围内所有的直接作业、操作岗位、关键装置与重点部位进行风险评价。4.6.3 作业风险:重大风险作业由所在部门负责人初审签字,经安管科负责人复审签字后,报执行董事批准;较大风险作业由所在部门负责人初审签字后,报安管科审核批准;中等风险、可接受风险和可忽略风险作业由所在部门负责

4、人签字审核批准。4.6.4 岗位(装置、部位等)风险:重大风险和较大风险所在的岗位(装置、部位等)由所在部门作为重点部位和关键装置按照安全生产重点部位管理规定进行管理;中等风险、可接受风险和可忽略风险所在的岗位(装置、部位等)应由所在部门采取隔离、防护、制定操作规程等措施降低风险。4.6.5 风险评价职责4.6.5.1 项目规划、设计前应由有资质的机构从事设立安全评价。4.6.5.2 项目的建设应由项目组进行风险分析并做好风险控制记录。4.6.5.3 项目投产运行后,常规和非常规活动风险由各车间进行分析并做好风险控制记录,关键、重要装置或系统的开停车风险由经理分析并做好风险控制记录。4.6.5

5、.4 工艺变更应由工艺部做好风险分析并做好控制记录。4.6.5.5 设备、设施新增或拆除由工艺设备科负责组织分析,并做好风险控制记录。4.6.5.6 事故及潜在紧急情况的风险由所在车间进行评价分析,并做好控制记录。4.6.5.7 进入作业场所的人员活动,均由所在车间进行作业风险分析,并做好控制记录。4.6.5.8 作业场所的设施设备风险应由所在车间、部门进行分析,并做好控制记录。4.6.5.9 人为因素,包括违反操作规程和安全生产规章制度的风险应由所在部门进行分析,并做好控制记录。4.7 风险评价方法选择4.7.1 直接作业环节的风险评价宜采用工作危害分析(JHA)。4.7.2 岗位、部位、装

6、置等风险评价方法宜采用工作危害分析(JHA)和作业条件危险性分析(LEC)。4.7.3 重要设备、关键设备的风险评价宜采用安全检查表法(SCL)。4.7.4 新生产工艺线路的设计评价方法宜采用:预先危险性分析(PHA)、危险与可操作性研究(HAZOP)。4.7.5 失效模式与影响分析(FMEA)、故障树分析(FTA)、事件树分析(ETA)等其它评价方法。4.8 风险评价准则4.8.1 有关安全生产法律、法规;4.8.2 设计规范、技术标准;4.8.3 本公司安全管理标准、技术标准;4.8.4 本公司安全生产方针和目标等。具体风险评价参照附录风险评价方法进行。5、风险评价实施步骤5.1 执行董事主持风险评价活动,成立评价组织。组织成员由经理、各科、组车间主管和有安全评价工作经验和安全管理经验丰富的人员组成。5.2 危害辩识,实施现场检查、识别危险、有害因素。5.3 通过定性或定量评价,确定评价目标的风险等级。5.4 根据评价结果,提出控制措施。5.5 得出评价结论。5.6 风险评价应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析,重点考虑以下因素:火灾、爆炸;中毒、窒息;有毒有害物

copyright@ 2010-2024 安全人之家版权所有

经营许可证编号:冀ICP备2022015913号-6