隐患排查治理台帐管理制度为推进隐患排查治理的规范化管理,完整客观地反映安全检查情况、整改落实情况、隐患跟踪督改、治理完结复查等情况,有效促进隐患排查治理闭环管理,特制定隐患排查治理台帐管理制度。一、安全质量部为隐患排查治理台帐管理责任部门,负责落实专人对排查出的事故隐患进行统计分类存档。二、公司各部门隐患排查治理自查自改须形成闭环的台账记录,同时提交安全质量部,逐一备案登记。三、隐患排查治理台帐每月须提交安全管理部门负责人及公司领导审核,督促隐患整改相关部门责任人落实整改。四、隐患排查治理台账须如实登记,隐患排查治理台账管理人须随时跟踪隐患治理进度情况,及时向公司安全管理负责人汇报未整改项。五、当月安全生产例会公布隐患排查治理台帐情况,对整改存有困难的项目进行会议研讨,报请公司领导决议,落实整改。六、安全隐患排查治理信息台账应当包括以下内容:(一)安全隐患排查时间;(二)安全隐患排查的具体部位或场所;(三)发现安全隐患的数量、级别和具体情况;(四)参加安全隐患排查的人员及整改部门责任人;(五)隐患复查情况及治理完结时间;七、隐患排查治理台账要真实反映隐患排查治理全程情况,严禁弄虚作假。对于瞒哄过关、欺上瞒下、弄虚作假部门或个人,一经查出将给予重罚。八、公司安全档案管理人须做好隐患排查治理台账档案归档工作,相关档案保存 5 年以上。
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