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安全监控及审计管理办法.docx

1、安全监控及审计管理办法讲解了为了提升公司信息安全保障能力和整体网络与信息的安全水平而制定的策略目标。文档强调该策略旨在建立健全安全管理体系,确保网络通信顺畅和业务系统稳定运营,通过构建包含本策略在内的一系列风险预防体系来实现。文中规定科技信息部为该政策的执行对象,并且对内部各部门安全管理职责进行了详细划分。根据规定,各部门专兼职安全管理员有责任定期监控并审查各系统安全状况以及向网络安全办公室上报审计结果。同时明确公司在安全监控方面涵盖四个主要领域:网络、主机、数据库及应用系统的全面监控内容与具体措施;还特别指出要分析异常数据流情况以及黑客可能产生的内外部威胁,深入描述了包括从操作系统配置到进程

2、行为的各项监控任务,并对四种类型(网络安全审计、主机安全审计、数据库安全审计、应用系统安全审计)的安全审计及其下各个细分项目的审查活动作了详尽解释。安全监控及审计管理办法适用于信息技术行业内具备一定规模和技术复杂度的企业或组织机构,尤其是那些对信息资产保护有着较高要求且内部拥有多个信息处理系统的单位。此办法不仅为从事科技信息服务的企业管理层提供了一份可参考的安全管理实践框架,也为负责实施安全控制的专业人员如首席信息安全官(CISO)、信息技术总监(CIO)以及各类网络安全工程师提供具体的指导方针。其核心内容聚焦于确保企业在信息化进程中不会因安全问题导致运营中断或重要数据泄露事件发生,在企业架构的设计之初就被推荐采纳该办法以强化整体的安全姿态。这一方法对于正在寻求加强IT基础架构防护能力,并致力于遵守相关法律法规和技术标准的机构而言十分宝贵。

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