ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:11 ,大小:16.70KB ,
资源ID:299488     下载积分:8.98 金币    免费下载
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝扫码支付 微信扫码支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.aqrzj.com/docdown/299488.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(财务会计内部控制制度.docx)为本站会员(一米阳光)主动上传,安全人之家仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知安全人之家(发送邮件至316976779@qq.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

财务会计内部控制制度.docx

财务会计内部控制制度讲解了公司为了确保会计资料的准确可靠,防止舞弊现象的发生,并且提高公司各管理岗位责任心而建立的一系列内部会计控制。本制度强调通过严格规范货币资金、实物资产、工资发放以及银行存款的操作流程和管理制度来维护财经纪律,保护资产安全完整并确保法律法规得到贯彻执行。制度指出现金管理和使用方面,必须由出纳单一负责并且及时入账;不得出现白条抵库的情况,并且严格控制库存限额;对于银行存款,则要求遵守国家信贷结算规定,严禁出租出借账户、签发空头支票等行为;针对有价证券如定期存单等则须设置专门的安全存放条件;工资计算需同人事部门核对人员名单及相关津贴补助以确保信息准确无误地支付工资;实物资产管理则需要设立专库存放物品并定期盘点保证材料安全。财务会计内部控制制度适用于各类企业内部会计管理体系的设计与实施,特别是那些涉及大额现金交易、多种形式资产(包括有价证券)、广泛的人力资源及大规模存货的企业。它为财务管理人员提供了具体的指导方针,在保证资金流合法合规的同时提升效率,帮助管理层有效防范金融风险并维持良好的商业运营秩序。这包括不限于制造型企业,因为这些企业通常会遇到较为复杂的采购流程以及大量原材料管理和成本核算需求;此外,任何期望强化其财务内部控制系统的机构都可参考此文档进行完善调整。

copyright@ 2010-2025 安全人之家版权所有

经营许可证编号:冀ICP备2022015913号-6