ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:96 ,大小:1.50MB ,
资源ID:321809     下载积分:18.98 金币    免费下载
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝扫码支付 微信扫码支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.aqrzj.com/docdown/321809.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(质量风险管理评估报告(96页).doc)为本站会员(一米阳光)主动上传,安全人之家仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知安全人之家(发送邮件至316976779@qq.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

质量风险管理评估报告(96页).doc

1、1睢县睢县药药业业有限有限责任责任公司公司质量风险评估报告质量风险评估报告起草人:起草日期:审核人:审核日期:批准人:批准日期:2一、评估相关情况说明一、评估相关情况说明(一)时间安排公司计划于 2015 年 4 季度开展质量风险评估活动,由公司风险管理小组和质管部组织,各职能部门参与本次质量风险整理评估工作。第一阶段(2015 年 11 月)1、制定风险评估计划。2、明确此次质量风险整理评估的范围。3、确定参与此次质量风险整理评估的人员和职责。4、制定评审要求、标准、风险评估的方法和可接受标准。第二阶段(2015 年 11 月)1、公司各部门按照质量风险管理计划,对药品采购、收货、验收、存储

2、、养护、运输和销售等环节进行广泛风险信息收集。2、各部门依据新版 GSP 的要求,对收集的风险信息进行打分。3、各部门负责人按照风险的大小进行排序,并制定整改措施后进行再评估。第三阶段(2015 年 12 月)由质管部起草本次质量风险评估报告,经质量副总批准后完成此次质量风险整理评估活动。(二)风险评估的范围和目标公司质管部、计采部、销售部、企管部、信息部、仓储部、运输部、财务部 共 8 个部门参与本次质量风险评估工作。药品质量风险管理是对药品整个生命周期进行质量风险的识别、评估、控制、沟通、回顾的系统过程,采用前瞻或回顾的方式。本次质量风险评估是通过对公司药品经营各个环节风险的识别,以确定来

3、源于药品的采购、收货、验收、储存、养护、出库复核、运输配送和售后保障等各个环节的风险。(三)风险评估的总体思路为控制与防范药品经营管理过程中的各种质量风险,避免质量事故的发生,确保为公众提供安全有效的“放心药”,公司结合经营实际情况,制定了切实有效的质量风险管控体系,并将它持续地贯穿于整个药品经营周期。该体系包括风险计划、风险评估、风险控制、风险沟通和风险评审等程序,经过风险识别、风3险分析和风险评价三个阶段,评估出需要重点关注的重大质量风险,通过相应的控制措施,实现企业的质量管理目标,保证公司整体战略目标的达成。二、风险评估的过程(一)组织体系建立及运行情况建立了自上而下的质量风险管理体系,

4、成立质量风险管理小组,主持和推动公司整体的质量风险评估工作。质量风险管理小组由质管部和各职能部室人员组成,负责对识别出的风险进行专业的评估。1、风险管理小组成员:姓名分工职务所在部门任职职务徐照军组长经理层质量副总吴继章副组长质管部质管部长李广朝组员业务部业务副总崔建华组员企管部企管部长钮磊组员财务部财务总监黄伟组员质管部运输部长杨磊组员信息部采购部长申奥林组员采购部信息部长肖传丽组员销售部仓储部长曹益玮组员销售部销售部长2、质量风险管理小组职责:质量副总(组长):为风险管理小组提供适当的资源,对风险管理工作负领导责任,负责风险管理计划及报告的审批。副组长:协助组长做好分管事项的督促检查,负责

5、风险管理计划及报告的起草。公司各部门(组员):在风险管理过程中保持风险记录的完整性和准确性。组员对风险管理评审结果的正确性、有效性负责。质管部:负责对所有风险管理文档的整理工作。(二)风险评估的工具及方法采用二维风险坐标图进行评估,对每个风险发生的影响程度(S)和发生的可能性(O)进行打分,依据得到的 S 和 O 分值,在风险坐标图上标示出其坐标位置,根据其坐标位置确定该风险是可接受,还是需要采取改进措施,降低风险,4具体评分标准见表 1、表 2。表 1:风险的影响程度(SEV)评分制(5 分制)结果导致结果的严重性评分严重危害在有预兆或没有任何预兆的情况下发生的,其结果违反了国家法律法规,或

6、严重影响药品质量,或对人员和设施设备造成严重危害的风险。4.1-5.0高对质量管理体系有较大破坏,可能造成药品巨大损失,使药品或系统主要功能失效,且严重影响客户满意度并危及最终客户安全的风险。3.1-4.0中等对部分系统造成损害,可能导致有部分药品不符合要求。客户感觉到存在质量问题但不会影响用药安全的风险。2.1-3.0低对整体系统造成较小的破坏,可能需对药品进行挑选,部分客户可能会发现质量问题的风险。1.1-2.0微小造成质量管理体系微小的破坏,客户很难发现到缺陷或存在极个别客户可以发现到药品存在瑕疵,对药品使用安全无影响的风险。0.0-1.0表 2:风险发生的可能性(OCC)评分制(5 分制)发生的可能性发生几率举例评分非常高:几乎不可避免1/3极频繁的发生4.1-5.0高:反复发生的1/20每日发生3.1-4.0中等:偶尔发生的1/2000每月发生2.1-3.0低:相对非常少发生的1/10000每几个月发生一次1.1-2.0微小:几乎不可能发生的1/150000仅发生过一次0.0-1.01.当风险坐标位置处于风险坐标图上的绿色区域时(SO2.5),则视为质量风险是很低的,不需要采

copyright@ 2010-2024 安全人之家版权所有

经营许可证编号:冀ICP备2022015913号-6