检查记录及隐患和问题处理讲解了企业内部安全检查记录的具体要求和操作流程。该文件强调了班组及岗位一线人员的安全检查记录应在安全检查表和班组安全日志上签认,确保所有检查内容都有书面记载。对于较大的安全隐患,除了报告主管领导外,还需向同级安全部门备案。安全专业人员应持有统一格式的安全记录本,由主管领导定期签认。各类检查发现的隐患或问题需要详细记录,包括整改时限、责任人和控制措施。对于暂时无法整改的重大隐患,公司安全部门需设立专门台账。隐患整改遵循“三定三不推”原则,确保问题在最低层级得到有效解决。已整改或采取控制措施的隐患需定期检查,确保问题彻底解决。此外,查出的隐患和问题应查找管理原因,按“四不放过”原则处理,防止问题反复出现。检查记录及隐患和问题处理适用于建筑施工、制造业、化工等高风险行业的企业,特别是那些涉及大量现场作业和复杂设备的企业。该文件为企业的安全管理提供了具体的指导和操作规范,帮助企业在日常运营中有效识别和管理安全隐患,保障员工的生命安全和企业的正常运行。