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仓库安全管理制度.docx

1、仓库安全管理制度1、 物品验收(1) 仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收,并做到: 发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收; 发票上的数量与实物数量不相符,但名称、规格、型号相符科按实际验收; 对购进的食品原材料做到不鲜不收,味道不正不收; 对购进的物品已损坏的不验收。2、 入库存放 验收后的物资,除直拨的外,一律要进仓保管; 进仓的物品一律按固定的位置堆放; 堆放要有条理、注意整齐美观,不能挤压的物品要平放在层架上; 凡库存物品,要逐项建立登记卡片,物品进仓时在卡片上按数加上,发出时按数减出,结出余数;卡片固定在物品正前方。3、 保管与抽查对库存物品要勤于检查,

2、防虫蛀、鼠咬,防霉烂变质,将物资的损耗率降到最底限度。材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查,检查是否帐卡相符、帐物相符、帐帐相符。4、 领发物资1. 领用物品计划或报告: 凡领用物品,根据规定必须提前做计划,报库存部门准备; 仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好,做好目录,准备好物品,以便取货人领取。2. 发货与领货 各部门各单位的领货一般要求专人负责; 领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等)并签名,凭单发货; 领料单一式三份,领料单位自留一份,单位负责人凭单验收;仓管员一份,凭单入帐;材料会计一份,凭单记明细帐; 发货时仓管员要注意物品先进的先发、

3、后进的后发;3. 货物计价 货物一般按进价发出,若同一种商品有不同的进价,一般按平均价发出; 需调出以外的单位的物资,一般按原进价或平均价家手续费和管理费调出5、 盘点5.1 仓库物资要求每月月中小盘点,月底大盘点,半年和年终彻底盘点;5.2 将盘点结果列明细表报财务部审核;5.3 盘点期间停止发货6、记帐6.1 设立帐薄和登记帐,帐薄要整齐、全面、一目了然;6.2 帐薄要分类设置,物资要分品种、型号、规格等设立帐户;6.3 记帐时要先审核发票和验收单,无误后入帐,发现有差错时及时解决,未弄清和更正前不得入帐;6.4 审核验收单、领料单要手续完善后才能入帐,否则要退回仓官员补齐手续后才能入帐;

4、6.5 发出的物资用加权平均发计价,月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份,记帐员、部门、财务部各一份;6.6 直拨物资的收发,同其他入库物资一样入帐;6.7 调出本企业的物资所用的管理费、手续费,不得用来冲减材料成本,应由财务部冲减费用;6.8 进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入帐,发出时按加权平均发计价;6.9 对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资,于月底估价发放,待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价后,在按实入帐,并调整暂估价,报财务部材料会计调整三级帐;6.10 月底按时将材料会计报表连同验收单、 领料单等报送财务部材料会计;6.11 与仓管员校对事物帐,每月与财务部材料会计对帐,保证帐物相符帐帐相符。7、建立档案制度7.1 仓库档案应有验收单、领料单和实物帐薄;7.2 材料会计的档案有验收单、领料单、材料明细帐和材料会计报表

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