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公司QHSE内审检查表.doc

公司QHSE内审检查表讲解了QHSE管理体系内部审核的具体内容和方法,涵盖总要求、文件要求、记录控制、法律法规及其他要求、管理职责等多个方面。在总要求部分,检查表强调了如何运用过程方法建立、实施和保持QHSE管理体系,以及对外包过程的识别和控制。文件要求部分详细列出了管理手册、程序、作业文件、记录的建立和控制方法,确保这些文件覆盖并满足Q/SY 2.2标准的全部条款。文件控制部分重点检查文件的批准、清晰识别、有效版本的使用、外来文件的管理控制及作废文件的处理。记录控制部分则关注记录的标识、清晰度、保存期限、收集、归档、检索、贮存条件及借阅管理。法律法规及其他要求部分检查了获取渠道、适用性评审、培训和传达情况。管理职责部分涵盖了管理承诺、关注顾客、员工和社会、方针的审批和传达、目标的设定和考核等内容。公司QHSE内审检查表适用于各类企业的QHSE管理体系内部审核工作,特别是那些需要确保其生产过程符合质量、健康、安全和环境标准的企业。该检查表为企业提供了一套详细的审核指南,帮助企业在内部审核过程中系统地评估和改进QHSE管理体系的各个关键环节,确保企业能够持续满足相关法规和标准的要求,提高整体管理水平和运营效率。

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