重大事故隐患排查治理档案表重大事故隐患排查登记发现事故隐患名称隐患编号隐患所在单位专业分类隐患发现人发现人单位发现日期归属职能部门整改责任部门监管部门事故隐患描述事故隐患评估报告预评估可能导致后果预评估等级预评估负责人签名/日期车间(部门)领导审核签名/日期评估评估等级评估负责人签名/日期所属单位领导审核签名/日期核定公司对重大事故隐患的核定意见企业负责人签名/日期安全措施应急(措施)预案 预案编制: 日期: 审核批准: 日期整改方案 方案编制: 日期: 审核批准: 日期整改方案落实记录整改目标任务是/否落实治理机构人员是否落实治理经费物资是/否落实治理资金(万元)治理时间要求是/否落实整改期限安全措施应急预案是/否落实是/否完成整改 预案编制: 日期: 审核批准: 日期整改实施记录 整改人: 完成日期验收记录验收验收组织单位参加验收人员签到验收意见结论验收记录人签名/日期验收组长签名/日期公司领导批准签名/日期注:1、事故隐患发现顺序编号,每年为一周期。编号格式为:单位名称简写+顺序号。2、 本表由事故隐患所在单位填写、流转和管理,验收结束后报安全监督部门和事业部建档。